| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO NA UNIDADE - SESC ARSENAL. | CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 12.925.105/0001-30 | 02/02/2026 | 2.011,35 | 0,00 | 2.011,35 | |||
| 2026 | 030655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA VEGETAL, COM FORNECIMENTO TOTAL ESTIMADO DE 40 M³, INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA NA UNIDADE - SESC DRº MEIRELLES | JR MINERACAO AREIA E BRITA LTDA | 27.747.353/0001-06 | 12/02/2026 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | |||
| 2026 | 030324 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LP, EM SISTEMA PEX MULTICAMADAS, PARA ATENDER A CENTRAL DE GÁS DA UNIDADE, NO MÊS 02/2026 – CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SESC. | GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 03.401.442/0001-38 | 02/02/2026 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | |||
| 2026 | 030319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORDA NR18 EM ATENDIMENTO A UNIDADE - SESC APOIO ADMINISTRATIVO. | MULTHIFER MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 08.909.912/0001-92 | 02/02/2026 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | |||
| 2026 | 030318 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ESTOFADOS DOS BENS Nº 06307 (FLEXORA) E Nº 10762 (EXTENSORA/FLEXORA) NA ACADEMIA DA UNIDADE - SESC PORTO. | JC COMERCIO DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 42.328.642/0001-64 | 02/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2026 | 030895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FONTES CHAVEADAS, INTERRUPTORES E FITAS LED), PARA ATENDER À DEMANDA DE ILUMINAÇÃO DOS MÓVEIS DA UNIDADE - SESC VÁRZEA GRANDE. | COMERCIAL MULTICASA LTDA | 15.036.858/0001-83 | 19/02/2026 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | |||
| 2026 | 030376 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS), PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA UNIDADE - SESC ESCOLA. | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | 41.393.376/0001-90 | 03/02/2026 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | |||
| 2026 | 030651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO E PRESUNTO COZIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE – CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SESC. | J. MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS LTDA | 01.081.141/0001-49 | 12/02/2026 | 9.008,50 | 0,00 | 9.008,50 | |||
| 2026 | 030652 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO CREMOSO E PRESUNTO COZIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE – CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SESC. | J M COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 35.741.897/0001-99 | 12/02/2026 | 14.690,00 | 0,00 | 14.690,00 | |||
| 2026 | 030374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE - SESC ODONTO. | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 03.250.803/0001-92 | 03/02/2026 | 547,70 | 0,00 | 547,70 | |||
| 2026 | 030375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A UNIDADE - SESC ODONTO. | DENTAL CENTRO OESTE LTDA | 36.900.926/0001-80 | 03/02/2026 | 986,37 | 0,00 | 986,37 | |||
| 2026 | 030410 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS R-410A EM ATENDIMENTO A UNIDADE - SESC PORTO | GUILHERME ZAFALON | 12.817.600/0001-26 | 04/02/2026 | 1.709,00 | 0,00 | 1.709,00 | |||
| 2026 | 030823 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE COMPENSADOS PLASTIFICADOS, PARA ATENDER NA EXECUÇÃO DO PLAYGROUND DA UNIDADE – SESC SINOP (GERIN). | FORTE COMPENSADOS LTDA | 60.968.870/0001-80 | 18/02/2026 | 889,00 | 0,00 | 889,00 | |||
| 2026 | 030490 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONTAINER DA UNIDADE - SESC DR. MEIRELLES. | JANDER DE FREITAS SILVEIRA LTDA | 22.054.916/0001-67 | 05/02/2026 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
| 2026 | 030506 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DANIFICADO (QUEIMADO) NA UNIDADE - SESC DR. MEIRELLES. | MATO GROSSO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 27.244.187/0001-25 | 06/02/2026 | 754,97 | 0,00 | 754,97 | |||
Rua São Joaquim, 399 - Centro Sul, Cuiabá - MT
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30h